崇信县审计局:扎实开展审计质量“回头看”,持续巩固提升审计项目质量

  • 时间:2024-10-28
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  • 来源:崇信县审计局
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为进一步提升审计项目质量,规范审计行为,防范审计风险,推动审计工作高质量发展,崇信县审计局于近日组织开展审计项目质量“回头看”,集合审计骨干力量对2023年及2024上半年已完成的项目档案资料开展专项检查,重点关注审计实施方案执行、分级质量控制责任落实、审计整改跟踪监督等关键环节,对检查发现问题分析研判、逐一销号,抓好抓实审计项目质量管理。

“复盘”审计实施方案,推进项目规范执行。一是关注审计实施方案的可操作性和指导性,是否存在实施方案模板化、程序化,方案编制过度依赖被审计单位提供材料和经验判断,是否紧密结合被审计单位的行业特点、政策法规、现状概况等。二是关注实施方案编制的科学性和合理性,是否根据被审计单位的基本情况和主要业务活动,合理细化审计步骤和措施,保证审计工作有的放矢、高效实施;是否按照审计事项的难易程度和审计组成员的业务能力、审计经验等合理进行人员分工,明确各人职责,减少盲目性、随意性。三是关注实施方案执行的规范性,是否严格按照确定的目标、范围、步骤、方法和进度等内容开展审计工作;对方案确定的重点事项进行逐项检查核实,对重大问题查深查透,保证获取审计证据的真实性、完整性和适当性;针对审计实施过程中出现的新情况、新问题,是否及时调整实施方案,并按规定程序进行审批;是否切实发挥方案作为项目实施“作战图”和“指南针”的引领作用。

“复盘”分级质量控制,推进各环节责任落实。一是关注各环节质量控制的时效性,是否按照规定的时间节点进行审核复核,将基础性问题解决在现场实施环节,为审计质量的进一步提升预留时间。二是关注各个控制主体的责任落实,是否严格执行审计组组长审核、审计机关业务部门复核、审理机构审理及审计业务会议审定,各环节是否分别聚焦本环节的重点事项,是否流于形式,审核结论与实际执行“两张皮”,过度依赖审理部门把关,各主体是否各司其职、各负其责、相互衔接、相互补充。

“复盘”审计整改落实,推进整改工作提升成效。结合年度审计项目计划安排,分别对2023年审计项目及2024上半年已完成审计项目整改情况进行检查。一是关注2023年审计项目是否完成整改内容逐一销号,是否制定整改方案、建立整改台账,对仍然存在的问题尚未完全整改到位的,要求审计组制定措施,明确完成时限,加强跟踪监督,确保整改时间不拖延,整改标准不降低。二是关注2024上半年已完成审计项目整改进度,是否督促被审计单位压实整改责任,建立整改清单,积极落实审计整改。关注立行立改问题是否在时限内完成整改,分阶段整改、持续整改问题是否制定整改方案,并采取实际整改措施。抓实审计发现问题整改工作,发挥审计“治己病、防未病”作用,进一步提升审计整改工作成效。

“复盘”经验教训总结,推进质量控制成果运用。针对检查中发现的问题,除要求审计组及时对存在问题进行调整外,对一些典型问题分析总结原因,并对全体审计人员开展专题培训;二是对项目开展过程中遇到的质量控制难题进行深入分析,在后续审计工作中积极探索优化途径,推动审计质量进一步提升。


作者:王燕   审核:张金荣   责任编辑:温金辉

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